為進一步規(guī)范內(nèi)控管理,防范管理風(fēng)險,按照公司年度工作計劃安排,交投公司于7月21日上午組織召開2020年度內(nèi)部綜合審計進點會。審計小組成員、各部室負責(zé)人、各部室及子公司審計聯(lián)絡(luò)人員參加了本次會議。
會議宣讀了內(nèi)部審計通知及審計公示,明確了本次審計工作時間節(jié)點和紀律要求,協(xié)審單位表示將嚴格按照審計“八不準(zhǔn)”要求、遵守職業(yè)道德,做好保密工作,保證此次審計質(zhì)量;被審計單位代表表示,服從公司年度內(nèi)部審計的安排,認真準(zhǔn)備、積極配合審計組開展內(nèi)部審計工作。
會議要求,各部室、各子公司要正確認識年度內(nèi)部審計工作,充分準(zhǔn)備,支持配合協(xié)審單位工作,確保內(nèi)部審計工作的順利進行;協(xié)審單位工作人員要嚴格遵守內(nèi)部審計工作程序,堅持風(fēng)險導(dǎo)向,抓重點,保質(zhì)量,高效率,依法依規(guī)開展內(nèi)部審計工作;要加強審計成果的運用,推進內(nèi)審工作開展及后續(xù)整改落實,建立長效機制,真正做到以控建制、以控促管、以控化險、以控增效。
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