10月19日,市交投公司及4家子公司2020年度內(nèi)部審計(jì)報(bào)告已正式出具,根據(jù)內(nèi)審實(shí)施方案要求,公司全面開展內(nèi)部審計(jì)整改工作。
本次整改工作主要要求各責(zé)任單位對照審計(jì)報(bào)告中典型性、普遍性、傾向性的問題及時(shí)進(jìn)行分析,進(jìn)而采取針對性、合理性、有效性的方案措施,并組織相關(guān)監(jiān)督部門對整改落實(shí)情況結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收檢查,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理,確保內(nèi)部審計(jì)問題整改落地見效。
審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題只是審計(jì)“前半篇”文章,而做好審計(jì)問題整改,是把審計(jì)“后半篇文章”做實(shí)做到位。只有將發(fā)現(xiàn)的問題整改糾正到位,審計(jì)的意義作用才能最終得到體現(xiàn),才能提升審計(jì)效果,促進(jìn)審計(jì)成果轉(zhuǎn)化。
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