2021年11月17日,市交投公司內(nèi)部審計(jì)小組完成公司本部及14家子公司2020年度內(nèi)部綜合審計(jì)整改驗(yàn)收工作。此次內(nèi)部綜合審計(jì)整改工作以“縱向到底、橫向到邊、不留死角”的原則,整改完成103項(xiàng)問題,挽回?fù)p失約 4.16萬元、新制定及修訂制度共計(jì)18項(xiàng)。
通過建立審計(jì)整改問題責(zé)任和問題銷號制度,把抓整改與完善制度、促進(jìn)管理有機(jī)結(jié)合起來,內(nèi)部審計(jì)整改工作效果顯著。市交投公司將進(jìn)一步總結(jié)此次整改經(jīng)驗(yàn)和不足,不斷提升整改效果,打通審計(jì)整改最后一公里,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督作用。
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