為強(qiáng)化自我約束機(jī)制,進(jìn)一步規(guī)范公司經(jīng)營行為和管理秩序,9月6日,市交投公司組織召開了2022年度內(nèi)部審計(jì)集中進(jìn)點(diǎn)會,公司黨委書記、董事長王飛出席會議并作出工作部署,公司黨委副書記、紀(jì)委書記季冬梅主持會議。
會上,公司副總經(jīng)理劉香民宣讀了2022年度內(nèi)部審計(jì)通知及審計(jì)公示,明確了審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容、實(shí)施步驟、時(shí)間安排和審計(jì)紀(jì)律要求,協(xié)審單位、兩家子公司代表分別作了表態(tài)發(fā)言。
王飛在總結(jié)講話中強(qiáng)調(diào),開展此次2022年度內(nèi)部審計(jì)是對公司全面系統(tǒng)的體檢,也是貫徹落實(shí)第二十屆中央審計(jì)委員會第一次會議精神的重要體現(xiàn)。他要求,一是各部室、各子公司要正確認(rèn)識內(nèi)部審計(jì)工作。內(nèi)部審計(jì)不僅為了查病,更為了“治已病、防未病”,從而防范公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),提升科學(xué)管理水平;二是各部室、各子公司要充分準(zhǔn)備、大力支持。嚴(yán)格按審計(jì)組要求及時(shí)提供準(zhǔn)確、完整的各項(xiàng)資料。內(nèi)部審計(jì)聯(lián)絡(luò)員要履職盡責(zé),全程跟進(jìn),加強(qiáng)溝通;三是協(xié)審單位人員要勤勉盡責(zé),嚴(yán)格遵守職業(yè)規(guī)范。按照內(nèi)部審計(jì)工作相關(guān)規(guī)定及審計(jì)方案,堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向,抓重點(diǎn),提效率,保質(zhì)量;四是要做好審計(jì)工作“后半篇文章”。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,各部室、各子公司要做到立行立改、舉一反三,深化審計(jì)成果的運(yùn)用,真正做到以審建制、以審促管、以審化險(xiǎn)、以審增效,促進(jìn)公司高效良性運(yùn)轉(zhuǎn)。
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁