為推動內(nèi)部審計在促進公司規(guī)范管理、防范風險、提質(zhì)增效等方面發(fā)揮重要職能作用,根據(jù)公司《2022年度內(nèi)部審計實施方案》,12月13日至14日,市交投公司組織內(nèi)審驗收小組對公司本部及各子公司開展2022年度內(nèi)部綜合審計整改驗收工作。
內(nèi)審驗收小組根據(jù)整改驗收標準,針對每一項發(fā)現(xiàn)的問題,逐項核查整改證明資料,整改一項、銷號一項,對未完成整改的問題,提出合理的整改建議,抓緊抓牢,不打折扣、不搞變通,切實把問題整改作為規(guī)范管理的有效途徑。
此次整改驗收堅持問題不清零、整改不罷休,內(nèi)審驗收小組還將對正在整改、需長期整改的問題進行回頭看工作,確保審計整改工作嚴格落實落細落地,達到“發(fā)現(xiàn)一個問題、帶動一片整改,完成一項整改、優(yōu)化一處管理”的效果,切實將審計成果轉(zhuǎn)化為推動公司治理效能提升的有力舉措。
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